Corectie jurnale tva-decont tva

Am pus pe site o corectie la modulul EC societati cu urmatoarele:

  • In jurnalul de tva la incasare, facturile din 2015 sau mai vechi apar separat de cele din 2016 (pe cota veche de 24%).
  • In decontul de tva (declaratia 300), tva-ul devenit exigibil aferent acestor facturi l-am trecut pe regularizari in loc de pozitiile cu 20%.

Versiune noua EC - Declaratia 300 (Decont TVA)

  • Am actualizat Declaratia 300 conform cu modificarile din 15.02.2016. Momentan in Pdf-ul inteligent nu exista un buton de import din fisier xml. Daca va fi sau nu adaugat ulterior ramane de vazut. Pana atunci, daca vreti sa generati si sa depuneti decontul de TVA va trebui sa bifati "Validare cu DukIntegrator" (si nu "Validare cu PDF inteligent" - asa cum e pusa bifa implicit) si sa procedati la fel ca in cazul declaratiei 112,394 sau 205. Aveti posibilitatea si de a modifica datele din xml prin optiunea de vizualizare/modificare xml.
  • Deoarece in noua versiune de declaratie se cer si vanzarile / cumpararile cu TVA la incasare a caror TVA a ramas neexigibila pentru ultimele 6 luni, am mai introdus o bifa si in Jurnalele de TVA prin care puteti face acest filtru ca sa puteti verifica decontul de TVA.
  • De asemenea in noul decont de tva se cere separat pe cote de tva cumpararile cu taxare inversa care momentan nu le-am avut in program defalcate pe cote de tva. In acest sens lucram deja in paralel la niste modificari mai ample legate de jurnalele de tva si de marcajele aferente (am introdus alte marcaje mai detaliate separate pe cote de tva si pe tipuri de produse - cereale,etc) care vor fi disponibile in curand cel mai probail odata cu noua declaratie 394 (care urmeaza sa apara). Pana atunci taxarea inversa am pus-o pe cota de 20% si va trebui sa o puneti pe cota corecta daca este alta pana testam si finalizam modificarile. Tinand cont ca mai este putin pana in 25, nu putem sa distribuim noile modificari legate de separarea pe cote deoarece sunt inca in teste si perioada este scurta.
  • La validarea cu DukIntegrator pot aparea mesaje de atentionare cand se sting facturi cu tva la incasare din 2015 cu cota de 24%. Mesajul este ca tva nu se incadreaza in marja 20% +- marja de 1%, lucru absolut firesc deoarece ele se sting pe cota de tva la care au fost emise. Aceste mesaje nu sunt erori si le ignorati.

Precizari legate de declaratia 394

Dupa cum stiti declaratia 394 va suferi modificari substantiale incepand cu luna martie 2016 (vezi MO nr.11/07.01.2016). Pe lunile ianuarie si februarie 2016, se va raporta cu versiunea actuala, urmand ca odata cu aparitia noii declaratii sa se depuna retroactiv inca o data primele 2 luni. In noua declaratie vor fi raportate - pe langa multe altele -  atata bonurile fiscale ca numar pe cote de tva, cat si facturile simplificate (bonuri fiscale cu RO trecut pe ele).

Nota legata de validarea declaratie 205

La validarea declaratiei 205 cu DukIntegrator, daca va apar versiuni noi in partea din stanga a modulului de la finate le mutati in dreapta si dati click pe download. Totusi unii au intampinat urmatoarea problema: La validarea declaratiei 205 (pe 2015), desi au descarcat varianta de Dukintegrator disponibila iar la validare apare ca nu sunt erori, la crearea pdf apar niste erori de program legate de java si nu se genereaza pdf nici nu se poate semna. Fiind o eroare a softului DukIntegrator ar trebui sa apara un update, insa am gasit o solutie daca urmati pasii de mai jos:

Pagini