Versiuni noi Expert-Contab societati (19.0)

Contin:

  • Versiunea 19.0.
    • Trebuie preluat modulul  de administrare (eciniw) si celelalte module disponibile incepand cu modulul EC.
    • Se va intra apoi in fiecare modul pentru upgrade incepand cu EC si apoi cu celelalte.
    • Atentie, cei care aveti antivirus Avast, Avira cu "Sandbox" activat, va trebui fie sa dezactivati optiunea "Sandbox" din configurarile antivirusului, fie sa dezactivati antivirusul complet pana isi face update-ul. In caz contrar, update-ul nu se va face si veti avea erori la intrarea in program sau in operare. In cazul in care dupa update aveti erori se va relua update-ul manual din Diverse, configurare, upgrade baza date incepand cu fiecare modul in parte (intai EC si apoi celelalte). "Sandbox-ul" nu lasa sa se salveze datele pe disk si trebuie dezactivat.
    • In timpul procedurii de update nu se va intrerupe programul fortat indiferent de cat dureaza ci va fi lasat sa termine.
  • Modulul principal Expert-Contab (ECINIW)
    • Asistenta la distanta are linkuri pentru descarcare AnyDesk si AmmyAdmin fara sa le mai includa in program automat deoarece AmmyAdmin este de multe ori blocat de antivirus.
  • Modul EC
    • Zile lucratoare & diurna an 2020.
    • Alte filtre la jurnalul de tva (filtre personalizate).
    • In banca/casa la plata unui avans spre decontare (542=5311) nu mai apare mesajul "Aceasta fact nu a fost emisa".
    • La banca,casa,D394 optiunea de introducere nr si valoare bonuri fiscale pentru 394 are optiune si pentru preluare bonuri fiscale din sto pentru cei ce utilizeaza modulul CASA sau sto legat la casa de marcat.
    • Totodata se pot prelua bonuri fiscale ptr D394 pe baza inreg. introduse in documentele de BC / CS.
      • Programul selecteaza toate inregistrarile din BANCA / CASA pe conturile debitoare 5311 / 5125 / 5328
        si le grupeaza pe analiticele conturilor creditoare 7xx sau 4427 pentru a calcula baza si tva-ul distinct pe analitice.
        Metoda prin care se separa incasarile se face doar pe baza analiticelor la 7xx (si 4427). 
        Daca depisteaza 2 analitice distincte le 7xx (si 4427), programul le considera ca inregistrari separate (AMEF distincte).
        Din aceasta cauza metoda este una semiautomata, nr. de AMEF si nr de bonuri nu se completeaza automat,
        utilizatorii putand bifa ce anume se importa si ce nu si putand totodata edita valorile inainte de import.
    • La urmarire furnizori neplatiti pe vechimi se pot seta coloane orizontale cu transe de vechimi mai detaliate (la nivel de zile nu doar luni) la fel ca la clienti.
    • Corectie Urmarire pe vechimi la clienti.
    • In planul de conturi la creare 371 amanunt (VPA) intreaba daca creeaza analiticele 378,4427,4428,707.
    • La operare instrumente de plata se cere si girantul, data depunerii, banca si iban platitor.
    • Adaugarea posibilitatii de a lista fisa de cont in ordinea inregistrarii operatiunilor.
    • La fisa de cont, am lasat sa puna si o data de inceput perioada alta decat 01 a lunii daca luna e inchisa (in acest caz nu afisez sold initial, fisa e folosita doar ptr rulaje).
    • La consultare operatiuni am pus si coloana cu denumirea partenerului.
    • Dispozitiile de plasa/incasare se listeaza in mod automat in valuta daca tranzactia este in valuta.
    • Registrul de casa detaliat acum are si feldoc in fata nrdoc.
    • La Lista cheltuieli in avans am inclus si inregistrarile care nu au fost repartizate din greseala.
    • Registrul de casa concentrat pe conturi.
    • La D394 se pot salva de la o luna la alta bifele cu optiunea de consultare informatii de catre parteneri si bifa cu schimbarea optiunii.
    • Diverse corectii si imbunatatiri minore.
  • Modul MF
    • Diverse corectii.
  • Modul SAL
    • Noua declaratie D112 valabila din ianuarie 2020.
      • Se va da calcul din nou. 
    • Nu mai este activa rubrica "Baza minima" in Date generale.
    • Validare la concedii medicale: atentionare daca depaseste 90 zile cu toate concediile de continuare si nu are avizul medicului expert.
    • Configurare noua: Valoarea tichetelor de masa poate fi setata la nivel de angajat.
      • In Diverse,Configurare,Configurari generale este o configurare speciala "Valoarea tichetelor de masa poate fi setata la nivel de angajat". Doar cu aceasta bifa pusa se poate seta in Date Generale la nivel de angajat valoare individuala (devine vizibila o casuta speciala unde se poate schimba. 
  • Modul STO
    • La nomenclatorul de sectii rubrica noua "Grup de gestiuni" pentru cazul cand este activa configurarea "Facturare din mai multe gestiuni pe aceeasi factura" sa se poata seta un grup de gestiuni care sa functioneze unitar la vanzare. Cand se selecteaza o gestiune din acel grup la factura se va putea factura din toate gestiunile din acel grup.
    • La nota de transfer optiune sa poti face nota de transfer conform dispozitie de livrare (cu selectie produse in bloc). Se va alege in rubrica unde se scrie produsul codul ".NCD"
    • La aviz optiune sa poti face aviz conform dispozitie de livrare (cu selectie produse in bloc). Se va alege in rubrica unde se scrie produsul codul ".ACD".
    • La aviz optiune sa poti face aviz conform nota de transfer (cu selectie produse in bloc). Se va alege in rubrica unde se scrie produsul codul ".ACN".
    • La aviz optiune sa poti face aviz conform receptie (cu selectie produse in bloc). Se va alege in rubrica unde se scrie produsul codul ".ACR".
    • La factura optiune sa poti face factura conform dispozitie de livrare (cu selectie produse in bloc). Se va alege in rubrica unde se scrie produsul codul ".FCD". Aceasta functioneaza in paralel cu optiunea de factura cf dispozitie de livrare (.DLI) cu selectie individuala.
    • La factura optiune sa poti face factura conform nota de transfer (cu selectie produse in bloc). Se va alege in rubrica unde se scrie produsul codul ".FCN".
    • Listare acord GDPR din factura/aviz. Acordul se gaseste la Configurari generale -> Diverse
    • Configurare pe useri si documente (pe utilizatori, fel document si gestiune) ca pretul implicit la receptii sa fie zero.
    • Posibilitatea ca la REC, atunci cand la fel document intrare se alege AVZ si atunci cand stocul se urmareste pe loturi pretul de intrare sa poata fi zero. Cand se va pune pretul corect programul va modifica pretul pe toate tranzactiile facute ulterior receptiei pe aceste loturi.
    • La majoritatea documentelor - in unelte - optiune noua de import document din aplicatia Android Scanari
    • Corectie schimbare partener la factura cu restetare zsc.
    • La optiunea "Consultare stoc" din meniul "Operatiuni" in grila cu produse se afiseaza acum si preurile de lista.
    • Se poate seta acum gestiunea implicita la nivel de user cand se opereaza o factura (cea care sa apara implicit in antet).
    • Optiune la deblocare document (factura) se obilge sa se scrie motivul pentru care se deblocheaza. Optiunea se poate seta la nivel de user pentru cei care raman cu drept de deblocare si se doreste sa se stie motivul. Motivul introdus se logheaza in baza de date pentru consultari ulterioare.
    • La receptii (REC) optiune pentru repartizare cheltuieli (.CH) in pretul de intrare la fel ca pentru discount (.DIS). Se afla pe bara de jos unde sunt butoanele "Adaugare,modificare..." - butonul rosu cu semnul "%" pe el. Trebuie sa fiti pe pozitia cu ".CH" ca sa fie activa optinea.
    • Nou: La receptii (REC) si receptii cu repartizare cheltuieli (REI) optiune pentru a face receptiile in mai multe gestiuni pe o singura receptie. Optiunea se activeaza din "Configurari generale", meniul "Diverse", optiunea "Receptii din mai multe gestiuni pe acelasi numar de document". Implicit gestiunea activa ramane cea aleasa in antet dar se va putea selecta o alta gestiune dintr-o casuta vizibila in partea dreapta a grilei cu produsele atunci cand doriti schimbarea gestiunii.
    • La configurari case de marcat sa poti seta anumite grupe de produse sa ceara pretul de vanzare in modulul "CASA" 
    • Sa poti seta o denumire a casei de marcat pentru a o identifica mai usor.
  • Modul CASA
    • Din modulul sto cele 2 configurari de mai sus.
    • Multiplii de cantitate (sa nu poti adauga la cantitate decat multiplii de o anume cantitate. Se seteaza din modulul sto la nomenclatorul de produse, cantitate implicita la vanzare.

Versiuni noi Expert-Contab bugetari

Actualizarea contine:

  • Eliminarea initializarii cu 0 a soldurilor contului 8067 la inchiderea de an
  • Posiblitatea inchiderii contului 8067 (se gaseste la meniul Operatiuni -> Inchidere conturi )
    • Inchiderea se face cu valoarea platilor din anul curent.
    • Veti putea alege la care conturi se va face inchiderea. De exemplu la 401 = 770 si/sau la 404 = 770
      • In cazul in care nu ati avut sold initial an la contul 8067 si ati avut plati restante la inceputul anului 2019 atunci valoarea platilor poate sa fie mai mare decat valoarea angajata in cursul anului. In acest caz va treui sa interveniti cu nota contabila facuta de dvs. manual.
  • Formularul F1133

SAL-Bugetari vers.18.0.347

Corectat procedura initializare luna.

La ultimul update, in anumite cazuri se putea intampla ca numarul de ore din luna nou deschisa sa fie incorect.

In cazul in care ati deschis o luna noua si numarul de ore lucratoare din luna nu este corect, rulati procedura de "Initializare luna" aflata in meniul "Date generale"

ATENTIE ! procedura de initializare luna poate duce la pierderea unor eventuale modificari manuale facute. In cazul unei initializari, sa va asigurati ca este bifata optiunea de backup si ca aceasta ruleaza corect

Pagini