Program contabilitate stocuri salarii mijloace fixe Expert - Contab | Info - Expert Ghricoias Srl

Versiuni noi societati comerciale+update modul SAF-T

Versiuni noi modulele EC-Societati comerciale:

  • Actualizare nomenclator marcaje de TVA.
  • Autocompletare TAX la tva neexigibil prin 4426 pentru SAF-T. 
  • Autocompletare TAX la inchidere tva pentru SAF-T.
  • Imbunatatiri,adaptari E-Factura. Inca asteptam precizari legate de modul de calcul a totalului facturii pentru ca sunt situatii cand nu se face corect in E-factura.

Versiuni noi modulele STO-Societati comerciale:

  • Adaptari pentru evidenta proprietari stocuri pentru SAF-T.
  • Nomenclator produse si nomenclator preturi optiune sa nu afiseze produse inactive.
  • La generare NPB la raport de productie afiseaza si stocul la data NPB. 
  • Diverse corectii.

Marcajele de tva au suferit modificari in sensul ca s-au adaugat marcaje noi ca sa corespunda celor din SAF-T printre care "Achizitii nedeductibile 50%" si "Vanzari pentru care nu este obligatorie emiterea unei facturi".

  • In acest sens am venit cu precizari noi pe care va rugam sa le parcurgeti pentru a inregistra corect in vederea generarii corecte a declaratiei.
  • Printre acestea ar fi urmatoarele:
  • Codurile de taxa SAF-T - cum se aleg si cum se completeaza in diferite cazuri (perechea TaxType si TaxCode)
    • Codurile de taxa "TaxType" (tipul de taxa precum TVA, impozite cu retinere la sursa,etc)  si "TaxCode" (analiticul codului de taxa din cadrul TaxType)  se precompleteaza de catre la generarea declaratiei SAF-T in 2 moduri:
      • Prin extragere din marcajul de tva ales la operarea facturilor (JVC)  folosit la jurnalul de tva. Spre exemplu la o factura de cumparare cu tva 19, deductibila 100% dpdv al tva-ului se va alege codul "CBNO.19.XX.301101 - Achizitii deductibile 100% cu tva 19%". In acest caz codul 301101 este codul de tva ce va ajunge in SAF-T la TaxCode iar la TaxType va ajunge codul 300-Taxa pe valoarea adaugata.
      • Codurile ce nu se refera la TVA ci la alte impozite precum impozitul pe profit sau impozitul pe salarii se vor alege la plata impozitului (nu la constituire) (444=5XX) in rubrica Tax din modulul EC. Acestea vor ajunge in sectiunea GeneralLedgerEntries- Registrul jurnal general in declaratia SAF-T.
      • Un alt caz este la plata efectiva a tva-ului datorat prin nota 4423=5xx. In acest caz se va alege la TaxCode "301" pt. plata lunara a tva-ului sau "302" pentru plata trimestriala tot in rubrica Tax din modulul EC. Aceste tipuri de taxa nu au analitice si la TaxCode va ajunge "000000" - 6 de zero. Acest lucru se face automat de program.
      • Ca regula generala marcajele din jurnalul de tva se refera la documente sursa, la tranzactii ce apar in jurnalele de tva iar ce trecem la taxcode sunt codurile de taxe la platile taxelor sau la note contabile ce nu apar in jurnalele de tva.
      • Alt caz mai special este legat de codurile de taxa pentru vanzariu prin casele de marcat fara factura. Marcajele de tva difera de cele pentru vanzari cu factura. Pentru operarea manuala a notelor de incasari prin casa de marcat 5311=707,4427 se va alege din modulul EC codul VBNO.19.380301 care este diferit de cel pentru vanzare cu factura VBNO.19.310309.  Pentru ca din modulele de stocuri marcajele de tva la vanzare se iau din nomenclatorul de activitati atasat notei contabile de descarcare marfa, am creat o rubrica noua la activitate marcaj tva pentru vanzari prin bon fiscal pentru a nu mai crea activitati noi separate pentru vanzarile cu factura si altul pentru cele prin bon fiscal. In acest fel programul va selecta automat la transferul in ec unul din cele 2 marcaje atasate activitatii in functie de tipul vanzarii (cu factura sau bon fiscal)
      • De asemenea sunt coduri noi pentru autocolectare tva VBAC...
      • Un alt caz special il reprezinta cumpararile cu tva deductibil 50%.
        • In acest va recomandam sa folositi urmatoiartea solutie agreata si de ANAF  (vezi precizarile SAF-T din documentatia actualizata) si anume inregistrare facturii pe deductibilitate 100% si la ajusytarea notei de tva se va alege codul pentru 50% dupa cum descriem mai jos:
        • In ultimele actualizari ale nomenclatoarelor SAF-T au inclus si o categorie noua "Achizitii nedeductibile 50%".
        • Sa presupunem ca avem o factura de 119 lei benzina deductibila  50% din punct de vedere al tva-ului. Nu ne intereseaza deductibilitatile cheltuielilor in acest exemplu ci doar deductibilitatea tva-ului. Tipurile de taxe deductibile/nedeductibile se refera la TVA nu la cheltuieli. 
          • Vom avea:
            • %       =   401   119 lei CBNO.19.XX.301101 Achizitii deductibile 100%
            • 6022  =   401   100 lei CBNO.19.XX.301101 Achizitii deductibile 100%
            • 4426  =   401    19 lei  CBNO.19.XX.301101 Achizitii deductibile 100%
            • 6022  =   4426 9.5 lei  CBTD.19.XX.391101  Taxa nedeductibila (se scade din D300 la taxa dedusa) - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu 19% altele decat importurile deductibile 50%.
          • Pana acum se presupunea ca este ok sa le inregistram pe Achizitii nedeductibile 50% ca o clasificare a acestor inregistrari ceea ce nu era gresit daca nu faceam nota de ajustare. Deci nu inregistram pe Achizitii deductibile 50% direct pentru ca facem ajustare la urma ci pe achizitii deductibile 100% si apoi pe Achizitii nedeductibile 50%.
          • De asemenea si daca era nedeductibile 100%, daca se inregistra TVA-ul ca mai sus 4426=401 si apoi se punea toata suma pe cheltuiala 6xx=4426 se va alege tot cu 100% la credit 401 si pentru ajustare codul CBTD.19.XX.351101 de la categoria ACH_NEDEDUCTIBIL.

Versiuni noi SAF-T.

  • Modificari conform noilor date prezentate de ANAF si a noii versiouni de validator
  • La adresa https://info-expert.ro/pagin%C4%83-carte/saf-t am adaugat precizari suplimentare legate de declaratia SAF-T, modul de generare, sectiuni si validare. Va rugam sa le parcurgeti. Sectiunea de help pentru declaratia SAF-T va ramane pe prima pagina info-expert.ro permanent (in partea dreapta unde sunt si alte declaratii).

 

Salarii Bugetari versiunea 20.0.587

Versiunea 20.0.587 contine:
 
Generare influente salariale pe luna curenta (sau alte luni predefinite) in comparatie cu 09/15 (sau alte luni predefinite)
 
  • Pasul 1:
    • in meniul Diverse -> Alte (...) -> Influente -> Actualizare luni istorice pentru influente se adauga toate lunile pentru care se doresc generate influentele (implicit e trecut doar 09/15)
    • Optional se pot defini si cote contributii pe grupe de munca la lunile respective, daca se doreste aplicarea acelui procent pe salarii si sporuri (in functie de grupa de munca a persoanei) inainte de calculul influentelor
    • Tot aici pe bara de jos se va folosi butonul "Completare automata..." pentru ca programul sa completeze el salariile de incadrare, cele ptr sporuri perm., cele ptr sporuri orare sau cele de garzi cu ceea ce gaseste in baza de date pe lunile respective (daca sunt date)
    • Pentru angajatii noi unde nu sunt date se va merge la Pasul 2
  • Pasul 2:
    • in Date Generale -> pe pagina 'Vechimi, istoric' -> exista butonul 'Istoric salarii pentru influente salariale' se pot completa salariile de incadrare, cele ptr sporuri perm., cele ptr sporuri orare sau cele de garzi la personalul angajat mai recent sau se pot modifica la cei existenti aceste valori
  • Pasii 1 si 2 se vor face o singura data. Doar la noii angajati se va aplica pasul 2.
  • Pasul 3:
    • in meniul Diverse -> Alte (...) -> Influente -> Generare influente
    • Se va alege pentru ce se doreste generarea influentelor: ptr salarii si sporuri sau ptr garzi (ptr garzi va fi un alt Excel, diferit de primul)
    • Se pot adauga mai multe filtre, inclusiv unele personalizate. La fel pentru ordonare.
    • Programul genereaza Excelul in conformitate cu modelul de Excel de la Casa de Asig.:
      • Salariul pe luna curenta se calculeaza cu formula: salariu_ef_lucrat + concediu_odihna + boala f.u.; unde salariu_ef_lucrat este: salariu_incadrare_curent / total_ore_lucratoare_din_luna_curenta * ore_lucrate_luna_curenta
      • Salariul pe luna istorica luat in considerare este salariul de incadrare istoric (se considera luna lucrata ideal)
      • Sporurile de noapte si sarbatori din luna istorica se calculeaza cu formula: salariu_sporuri_orare_istoric * ore_spor_luna_curenta * procent_spor_luna_curenta / 100 / durata_medie_sporuri_orare
      • Sporurile de tura din luna istorica se calculeaza cu formula: salariu_sporuri_orare_istoric * ore_spor_luna_curenta * procent_spor_luna_curenta / 100 / total_ore_lucratoare_din_luna_curenta
      • Sporurile permanente de tip Suma Fixa: programul copiaza suma de pe luna curenta pe luna istorica
      • Sporurile permanente de tip %: salariu_sporuri_permanente_istoric  * procent_spor_luna_curenta / 100
    • pentru o mai mare usurinta in vizualizarea informatiilor s-au colorat distinct informatiile ce tin de luna curenta/predefinita, luna istorica de comparatie si influentele.
    • daca se doreste eliminarea anumitor sporuri din influente, aceasta se poate face din meniul Date Generale -> Explicatii fluturas... -> Spor activ pentru influente salariale. Implicit sunt active sporurile de noapte, de tura, de sarbatori si toate sporurile cu caracter permanent

Vechea optiune de generare influente salariale din meniul 'Diverse -> Programe specifice bugetari' este inca acolo dar nu se mai foloseste.

Pentru cei care aveti deja optiunea noua de generare influente instalata manual de catre noi, va trebui sa va actualizati cu versiunea curenta. Vechea versiunea calcula eronat anumite sporuri.

SAF-T validare coduri intrastat

Desi in primele variante ale declaratiei SAF-T se puteau valida codurile intrastat cu cod "0" (acest cod il punea programul automat daca nu era completat in nomenclatorul de produse) intre timp se pare ca au modificat in sensul ca deocamdata nu se mai permit validari fara acest cod completat. Desi documentatia SAF-T inca spune ca se permit cu "0" acolo unde nu este necesar, validatorul nu permite si nu am semnale ca vor schimba acest lucru desi au spus ca sunt deschisi la discutii sa elimine la anumite produse.

Din acest motiv recomandam sa incepeti sa le completati in nomenclatorul de produse, in rubrica cod intrastat. Codurile vor avea 8 cifre si le gasiti in fisierul xls de la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/406.html. Descarcati de acolo fisierul schema xlsx.

Acolo gasiti un sheet cu codurile taric3 numit NC8_2022_TARIC3. Coloana care contine codul respectiv este "Cod NC8 INTRASTAT". Se va completa in nomenclatorul de produse la cod intrastat (incepeti sa completati la produsele la care aveti stoc intai).

Daca revin asupra acestei validari va vom anunta.

Validarea se va afce doar cu declaratia D406 (NU D406T care este folosita pentru teste). Declaratia D406 va apare automat in DukIntegrator pentru descarcari si se actualizeaza automat.

 

 

 

 

Update validator SAF-T

Declaratia SAF-T folosita pentru validare cu DukIntegrator este D406 in loc de D406T care era folosita pentru teste. Ar trebui sa o vedeti acum pentru descarcari. Dar va trebui sa mai astetpati pentru ca nu respecta toate indicatiile din documentatie si sunt modificari frecvente. Am modificat si noi declaratia sa poata fi validata cu D406 in loc de D406T dar va da erori legate de ProductCommodityCode (codul tarifar vamal) daca nu este completat. Va vom tine la curent.

 

Ne marim echipa !

Ne marim echipa!

Cautam un coleg(a) pentru postul asistent suport tehnic IT in echipa noastra.

Cine suntem? 

Suntem o firma de servicii software (ERP) atat pentru societati comerciale cat si pentru institutii bugetare.

https://www.info-expert.ro/

Ce oferim?

  • Un mediu prietenos platit corect pentru expertiza oferita, o firma stabila, serioasa si....sportiva (ne plac drumetiile si turele cu bicicleta).
  • Poti lucra in regim de telemunca fara sa te simti singur(a), pentru ca vom fi conectati tot timpul unii cu altii cu camerele web si vei primi ajutor de la colegi iar din cand in cand ne vom intalni la firma sau in oras.
  • Vei invata lucruri noi si iti vei imbogati experienta (poti avansa si in programare daca iti doresti acest lucru).

Ce vei face?

  • Esti persoana de legatura pentru clientii care ne suna sau ne contacteaza prin e-mail si au nevoie de lamuriri legate de functionalitatile programului.
  • Vei intelege pe larg care este nevoia clientului si il vei ajuta pe acesta sa o rezolve fie direct, fie prin a descrie mai departe programatorilor problema sumarizand mesajul clientului.
  • In functie de pregatirea tehnica pe care o ai vei ajuta programatorii la unele probleme mai tehnice si astfel vei putea invata lucruri noi.
  • Vei ajuta la implementarea programului la clientii noi sau vei rezolva problemele pe care le poti gestiona la ceilalti clienti.

Profilul tau poate fi dar nu se limiteaza la:

  • economist, clientii nostri sunt de regula contabilii si persoanele din departamentul Financiar-Salarizare. 
  • cunostinte contabilitate/salarizare constituie un avantaj iar in lipsa lor abilitati IT de baza (instalari de aplicatii, configurari diverse in Windows, cunostinte baze de date). Daca le cunosti pe amandoua esti omul potrivit. 
  • preferabil sa cunosti deja programul Expert-Contab (indiferent ca este versiunea pentru societati comerciale sau bugetari) dar este ok si daca te descurci foarte bine sa operezi intr-un soft de contabilitate sau poti intelege usor
  • esti o fire organizata, structurata si logica.
  • iti place sa lucrezi intr-un colectiv relativ mic. 
  • daca iti place sportul :) vom iesi adeseori impreuna cu bicicleta sau in drumetii si astfel te vei integra perfect in echipa. 

Cum aplici?

Trimite-ne un CV si o scrisoare de intentie la 

tudor.ghircoias@info-expert.ro si camil.ghircoias@info-expert.ro­.

 

Expert-Contab societati versiunea 21.0

  • Important

    • Modificarile sunt importante astfel incat upgrade-ul la noile versiuni va dura mai mult ca de obicei in special la modulele EC si STO. Sub nici o forma sa nu intrerupeti procesul de upgrade odata inceput. Este posibil sa dureze de la cateva minute pana la zeci de minute sau chiar mai mult daca baza de date este foarte mare si sau serverele sunt mai lente.

  • EC
    • Marcaje de tva schimbate astfel incat sa se poata culege codul de taxa penru declaratia SAF-T (D406) 
      • Toate marcajele vor pastra primele cifre ca pana acum dar vor avea in coada un numar de 6 cifre reprezentand codul SAF-T. Sunt mai detaliate in schimb pe tipuri de deductibilitate.
      • Cele vechi au in coada 6 (sase) de 0.
      • La achizitii selectia marcajelor de tva se face alegand tipul de achizitie in functie de deductibilitate.
    • Marcaje pentru cod de taxa SAF-T la incasari si plati. Se va completa la platile de taxe, rambursari de tva de catre firmele care vor raporta declaratia SAF_T, (respectiv marii contribuabili). Marcajul apare la banca si casa si este diferit de marcajul de tva.
    • Corectie selectie punct de lucru sa nu mai apara daca este inactiv
    • Optiune calcul valuta la operatiunile definite cu % in articole contabile 
    • La lista urmarire facturi neincasate pus filtrare si pe interval scadenta
    • La preluare inregistrari din fisiere P7B -> mutat operatiuni cont 461 in jurnalul OD
    • La lista urmarire facturi neplatite pus filtrare si pe interval scadenta
    • Rubrica noua de tip DA/NU in nomenclatorul de parteneri: partener asigurat ptr acord comercial
    • Actualizat procedura preluare date parteneri de pe site ANAF
    • Declaratia 094 : introdus posibilitate generare fisier PDF
    • Afisare sold cl/fr si in valuta la operatiuni
    • E-FACTURA (BETA)
    • La fisa furnizorului apar si doc, referinta operate prin decont
  • MF
    • Marcaje de tva noi (vezi modulul EC)
    • Adaugat posibilitatea ca la documentele de PLUS DE INVENTAR sa se poata seta daca tranzactia va genera amortizare in luna documentului sau nu
  • STO
    • Marcaje de tva noi (vezi modulul EC)
    • ​La receptii se poate introduce separat pretul de pe factura de pretul de inregistrare in gestiune daca sunt cheltuieli sau discount repartizat in pret. Se va completa automat prin optiunea de repartizare cheltuieli/discount in pret. Necesar pentru SAF-T.
    • REC, repartizare cheltuieli si discount se pot alege produsele.
    • Corectie la FAC, .FCA (factura cf. aviz), daca se face centralizat pe aviz sa se marcheze la alocare document numarul facturii.
    • REC de la neplatitori am pus implicit CBSC.. la marcaj de TVA
    • Comenzi, trimitere la gestiunea destinatie se poate face si cu scriere directa in serverul destinatie
    • La raport de productie, simulare NPB afisez cu rosu daca data intrarii materiei prime este mai mare decat cea a produsului finit
    • Posibilitate filtrare loturi direct cu data intrare mai mica decat data notei de predare
    • La selectie comenzi din antet la intrare pe comanda se afiseaza si agentul
    • La introduceri rapide buton sa puna o anumita livrare daca s-a gresit
    • La exportul direct comanda (scriere directa) de la puncte de lucru se pune agentul implicit din centru atasat acelui client (punct de lucru)
    • Log la transferul in Ec global si blocare transfer in Ec la iesire de pe documente pana nu se finalizeaza transferul global
    • Blocare depasire limita incasare pentru persoane fizice si juridice conform configurarii din stocuri la facturi cu tiparire bon.
    • Blocare vanzare cu adaos negativ (configurare generala in meniul Diverse)
    • Corectie repartizare la inventar pe preturi sa ia intai cele cu stoc cel mai mare.
    • La bonul de consum import din csv preia si cod lucrare, masina sau cont de gestiune
    • E-FACTURA (BETA)
    • Optional se poate trece partenerul la disp. de livrare interna sau nota de transfer interna.
  • CASA
    • Configurare Valori tichete de masa disponibile si posibilitare calcul automat al valorii totale de tichete de masa
    • Limitare multiplu de cantitate la touchscreen
    • Posibilitate setare ordine produse pentru touch in cadrul grupei
    • Blocare depasire limita incasare pentru persoane fizice si juridice conform configurarii din stocuri
    • Sesiuni multiple la bon de casa (se pot deschide mai multe sesiuni in ecranul de vanzare astfel incat daca un client are deschisa o sesiune si altul asteapta sa poat fi preluat celalalt client independent de primul)
    • Vanzari de produse tip meniul zilei sau pachet fara reteta. Se alege de exemplu meniul zilei si separat produsele din cadrul lui). Nota de predare se face corect pe produsele comandate dar pretul si cantitatea se va introduce doar o singura data la nivel de meniu/pachet. Functioneaza doar pe modul touch screen. 
  • SAL 
    • Adaugat telefon de serviciu in date generale si pe lista de personal
    • Adaugat data expirarii perioadei de proba in date generale, pe lista de personal si in contractul de munca
    • Adaugat la "documente OUG 132/2020 - reducerea timpului de lucru" export in format xls
    • La introducere ore pe lucrari: verificare persoane pe mai multe centre de cost dar cu sectia de baza intr-una de indirecte
    • Corectie la transferul in ec cu repartizare la fd de handicap. La transferul in jursal nu tinea cont de procentul de deductibilitate la fd de handicap. in jurnal ajungea de ex. 50% din suma dar in jursal ramanea 100%
    • Se poata adauga baza la concediu de boala in urma chiar daca sunt inregistrari in stat si sa se adune cu ele. E cazul cand e in ingrijire copil de x.
    • Am introdus generare format pdf inteligent versiunea 4 pentru OUG 30/2020, L59/2020 somaj tehnic valabil incepand cu raportarea pe luna 2021-08
    • Corectie cand se modifica la boala zile suportate din FU.
    • Import fcp xls - am ordonat si dupa prenume
    • Posibilitate transmitere pe email adeverinte
    • D112 arenda
    • Evidentiere in f.c.p. zilele cu program redus si exportul lor semiautomat in date de salar in functie de decizia operatorului
      (cat reprezinta ore lucrate si cate reprezinta ore nelucrate)
    • Optiune noua: Rapoarte editabile, folosind documente Word, care permite generarea rapoartelor de contracte de munca, fise de post, acte aditionale, adeverinte sau alte documente:
      • se compune documentul Word in afara programului
      • folosind Mail Merge se seteaza textele din Word care vor fi inlocuite cu informatii din baza de date
      • se configureaza rubricile necesare pentru Mail Merge in program si la generare programul reface de fiecare data Excelul sursa pentru documentul Word
    • Rubrica noua cu ore telemunca in Date de salar si foaie colectiva de prezenta. Folosita doar informativ pentru evidentiere separata.
    • Configurare noua cu regim telemunca: prin bifare se completeaza automat orele de telemunca cu orele lucrate normal. Folosita doar informativ pentru evidentiere separata.
    • Pe fluturasi se pot trece suplimentare urmatoarele informatii (se configureaza in "Explicatii fluturas-recapitulatie"):
      • total drept concediu (denumire rubrica: DRCONCT)
      • drept concediu restant an precedent (denumire rubrica: DRCONCR)
      • drept concediu ramas de executat (denumire rubrica: DRCONCRAM)
    • Cod boala nou 16
    • D112 modificata.
  • Declaratia SAF-T va fi furnizata ca modul separat celor care o doresc.
  • IMPORTANT: Va rugam sa aveti rabdare pana se termina upgrade-ul si sa nu intrerupeti procesul sau programati update-ul atunci cand nu aveti mult de lucru. Va dura mai mult ca de obicei. De asemenea va rugam pentru a nu ne aglomera cu telefoanele sa ne trimiteti mail cu  problemele dvs. pe office@info-expert.ro impreuna cu datele de contact. Va multumim.

Echipa Expert-Contab

PS. Ne marim echipa. Mai multe detalii aici.

La multi ani 2022

La multi ani tuturor !

Va dorim sa aveti un an 2022 mai linistit si cu rezultate excelente.

Pe langa modificarile si imbunatatirile curente sunt cateva noutati in ce priveste aplicatiile Expert-Contab.

Inca de anul trecut, din toamna, lucram la posibilitatea generarii facturii in format electronic in formatul ANAF numit E-Factura. Aceasta se va putea face direct din modulele EC si STO. Inca sunt teste de facut si cei de la ANAF mai au de corectat diverse lucruri dar speram sa fie gata in curand. 

De asemenea am pregatit modificari legate de declaratia SAF-T. In acest sens se vor schimba marcajele de TVA in sensul ca vor mai mai detaliate pe codurile de raportare SAF-T de tva. Vor trebui completate de asemenea diverse nomenclatoare cu codurile SAF-T dar va vom tine la curent cu detaliile pe parcurs. Dupa cum stiti, declaratia SAF-T va fi obligatorie pentru marii contribuabili incepand cu ianuarie 2022 dar vor avea termen de gratie pana la sfarsitul lunii iulie 2022. Marii contribuabili care in 2021 nu erau mari dar au intrat cu ianuarie 2022 in aceasta categorie vor avea termen incepand cu iulie 2022 si gratie pana in decembrie 2022. Contribuabilii mijlocii vor intra cu ianuarie 2023 iar restul cu 2025. Declaratia SAF-T va fi implementata ca modul separat de restul datorita complexitatii foarte mari si va fi furnizata pe parcurs celor care o doresc. Va avea si optiune de import fisiere XML in format SAF-T generate atat din Expert-Contab cat si din alte aplicatii astfel incat sa se poata alcatui declaratia completa indiferent de unde sunt culese datele.

Va vom tine la curent. 
 

Preluarea datelor firmelor de pe site-ul ANAF nu mai functioneaza momentan

Preluarea datelor firmelor de pe site-ul ANAF nu mai functioneaza momentan deoarece s-a schimbat adresa de web ANAF de unde se preluau pana acum. Modificarile sunt deja facute in Expert-Contab insa vor putea fi publicate pe site si descarcate doar incepand cu anul viitor . 

 

Pagini