Program contabilitate stocuri salarii mijloace fixe Expert - Contab | Info - Expert Ghricoias Srl

Versiuni noi salarizare - zile sarbatoare 2017

Pe site gasiti versiuni noi la modulele de salarizare societati comerciale si bugetari cu zilele de sarbatoare pentru anul 2017. Recomandam sa faceti preluarea versiunii noi daca faceti programarea concediilor de odihna pentru anul 2017.

Declaratia M500-bugetari

Conform Ordinului MMFPSPV nr. 2263/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 08 decembrie 2016 vom avea o noua declaratie lunara pentru bugetari M500. Termenul de depunere este 18 decembrie deci mai putin de 10 zile, timp total insuficient pentru a putea face modificarile in program. Pentru a o putea genera din program va trebui sa facem modificari atat in culegerea datelor cat si pentru generarea/consultarea declaratiei propriu-zise. Ne propunem sa finalizam declaratia in aproximativ o luna de zile tinand cont si de perioada deosebit de aglomerata de sarbatori. De aceea cei care aveti multi angajati puteti depune o declaratie temporara cu cativa angajati urmand sa faceti ulterior rectificativa cand vom finaliza programul.

Va multumim pentru intelegere.

Versiune noua la modulul EC societati comerciale cu urmatoarele:

Versiune noua la modulul EC societati comerciale cu urmatoarele:

  • Posibilitate alegere fel document la compensari. Unii au operat emiteri de facturi de clienti sau furnizori prin compensari si acolo fel document se completa cu NCO. Din acest motiv in declaratia 394 nu ajungeau ca si factura si nu se numarau unde trebuie. Am modificat programul ca sa puteti alege fel document si la compensari. Daca aveti astfel de cazuri (sa operati prin compensari emiteri de facturi) sa regenerati declaratia dupa ce in prealabil ati completat la fel dcoument FAC acolo unde era trecut altceva.
  • De asemenea am facut sa se completeze implicit cu FAC-factura la fel document cand operati prin compensari si operatiuni diverse emiteri de facturi si este cont de client pe debit sau cont de furnizor pe credit.
  • La generarea declaratiei 394 de la zero este o atentionare daca sunt operatiuni cu cont de client pe debit sau cont de furnizor pe credit si care la fel document au trecut altceva decat factura.
  • Corectie la stingerea tva-ului la incasare la conturi de garantii.

Versiune noua modul EC societati comerciale (corectie la 394)

Pe site gasiti o versiune noua la modulul EC (versiunea - declaratia 394 cu urmatoarele modificari:

  • La declaratia 394, corectie la generare numere facturi anulate cand erati pozitionat pe o cota de tva la care nu erau date. Desi sa alegea generare numere facturi nu se genera nici una.
  • Corectie la "Rezumat2", la rubrica "Valoare baza si tva facturi tip L catre persoane fizice sub 10000". In unele situatii, in mod eronat, apareau acolo sumele din incasarile zilnice de pe Z (inregistrarie 5311=707,4427 pe marcaje de tva). Pentru a corecta trebuie sa regenerati declaratia (sau sa corectati valorile direct in declaratie la rubrica respectiva) si sa o retransmiteti corect in caz ca ati transmis-o deja.

 

Versiune noua la modulul EC

  • Ultima versiune la modulul EC contine urmatoarele modificari:
    • Am renuntat la optiunea pentru adaugare numar bonuri fiscale din meniul Operatiuni, Alte. Am pastrat-o doar in meniul declaratiei 394. 
    • Am pus aceeasi optiune si in ecranul de casa (operatiuni prin casa) pe bara de instrumente astfel incat daca doriti puteti intra sa introduceti numarul de bonuri direct cand operati Z-urile, fara sa mai iesiti din ecranul de casa.
    • O corectie la numarul facturilor in 394 cand acelasi partener apare si pe livrari si pe achizitii, in aceeasi luna si cu aceeasi factura ca si numar intern. Programul numara o singura data si ar fi trebuit sa numere pe fiecare tip de operatiune. Daca ati avut vreun caz din acesta fie regenerati declaratia, fie dati recalcul numar facturi pentru toti partenerii din ecranul de consulatre declaratie.

Versiune noua la modulul de vanzari POS (CASA)

In modulul de vanzari pe casa de marcat (CASA), la lista vanzari concentrata am prevazut mai detaliat informatii utile pentru a le putea trece in declaratia 394 (numar bonuri si total vanzari pe cote de tva) ca in imaginea de mai jos:

(la fel dolcument BCS sunt bonurile fiscale ce ar trebui trecute in 394 ca total. La FAC sunt facturile cu bon fiscal)

Cateva precizari raportare D394 luna 10/2016:

Cateva precizari raportare D394 luna 10/2016:

  • Conform anexei cu validari a declaratiei 394 de pe site-ul ANAF din 27.10.2016 au fost facute cateva modificari si anume:
    • Detalierea pe tip bun la achizitii neplatitori de tva societati comerciale (nu persoane fizice) s-a eliminat sau cel putin DukIntegrator nu mai permite completarea acesteia. Nu sunt implicatii legate de modul de operare al programului Expert-Contab. Ultima versiune EC de pe site prelucreaza datele conform modificarilor. Toturi, desi noi am facut modificarile si DukIntegrator valideaza declaratia fara erori, se pare la procedura de procesare a acesteia pe site-ul e-guvernare inca nu s-a schimbat si ca urmare veti primi recipisa cu erori. Solutia este sa nu va grabiti cu raportarea pe luna 10/2016. Intre timp noi am facut si o sesizare la ANAF la care asteptam raspuns.
    • Un tip de document nou la achizitii neplatitori de tva cu codul intern in Expert-Contab "ALT" iar in 394 codul "5".

 

Versiuni noi Expert-Contrab societati

Printre altele contin urmatoarele:

  • Modificare declaratie 394 pentru luna octombrie 2016
    • raportari neplatitori de tva si persoane fizice
    • un nou tip de document pentru achizitii ce apare in 394 (cod ALT-Alte documente)

Alte precizari:

  • Incepand cu luna octombrie se vor raporta si livrarile catre persoane fizice cu facturi peste 10000 lei si ca urmare vor trebui completate la acestia fie CNP-ul ca si cod partener, fie, daca nu este disponibil, adresa completa (tara,judet,strada,numar,etc) in nomenclatorul de parteneri. Daca nu aveti cnp-ul persoanelor fizice adresa este obligatorie !
  • Totodata incepand cu octombrie numarul facturilor emise se cele alocate va trebui sa fie completat (pana acum nu era obligatoriu).
  • Tot cu luna octombrie datele referitoare la incasarile prin AMEF (case de marcat) vor trebui raportate pe cote de tva. Daca doriti puteti completa inainte de generarea declaratiei valoarea acestora prin o optiune dedicata (meniul Operatiuni, Alte, Centralizator bonuri fiscale). In ultima versiune aceasta optiune este pusa si in meniul declaratiei 394. Avantajul daca se completeaza prin aceasta optiune este ca la regenerarea declaratiei datele referitoare la incasarile prin AMEF se vor completa automat si nu se vor pierde. Prin introducere manuala direct in declaratie, la o regenerare a acesteia, datele referitoare la AMEF vor trebui reintroduse. 
  • Incasarile prin AMEF nu vor trebui sa contina dupa parerea noastra facturile emise in baza bonurilor fiscale deoarece se vor raporta dublu, facturile trebuind oricum raportate obligatoriu.

Versiuni noi Expert-Contab societati

Sunt disponibile versiuni noi la modulele Expert-Contab societati cu urmatoarele:

  • Modul EC la declaratia 394, la consultare am pus o optiune prin care se verifica toti partenerii cu site-ul ANAF la data ultimei zi pentru care se depune declaratia. Daca sunt diferente intre datele din declaratie si cele de pe internet se va afisa o fereastra pentru consultare.
  • Modul EC, la nomenclator parteneri, la tab-ul ANAF am pus o optiune pentru sincronizarea datelor de tva (atribut fiscal) cu datele anaf la toti partenerii. Codurile fiscale insa trebuie sa fie corect introduse (fara RO in fata, doar cifre). Sincronizarea se face in masura in care serverele ANAF functioneaza. Data la care se face sincronizarea se poate modifica.
  • Module STO,MF diverse corectii si imbunatatiri legate de validarea tva-ului la parteneri.
  • Modul SAL, liste state de plata avans posibilitate selectie doar un angajat.

Pagini