Program contabilitate stocuri salarii mijloace fixe Expert - Contab | Info - Expert Ghricoias Srl

Versiuni noi Expert-Contrab societati

Printre altele contin urmatoarele:

  • Modificare declaratie 394 pentru luna octombrie 2016
    • raportari neplatitori de tva si persoane fizice
    • un nou tip de document pentru achizitii ce apare in 394 (cod ALT-Alte documente)

Alte precizari:

  • Incepand cu luna octombrie se vor raporta si livrarile catre persoane fizice cu facturi peste 10000 lei si ca urmare vor trebui completate la acestia fie CNP-ul ca si cod partener, fie, daca nu este disponibil, adresa completa (tara,judet,strada,numar,etc) in nomenclatorul de parteneri. Daca nu aveti cnp-ul persoanelor fizice adresa este obligatorie !
  • Totodata incepand cu octombrie numarul facturilor emise se cele alocate va trebui sa fie completat (pana acum nu era obligatoriu).
  • Tot cu luna octombrie datele referitoare la incasarile prin AMEF (case de marcat) vor trebui raportate pe cote de tva. Daca doriti puteti completa inainte de generarea declaratiei valoarea acestora prin o optiune dedicata (meniul Operatiuni, Alte, Centralizator bonuri fiscale). In ultima versiune aceasta optiune este pusa si in meniul declaratiei 394. Avantajul daca se completeaza prin aceasta optiune este ca la regenerarea declaratiei datele referitoare la incasarile prin AMEF se vor completa automat si nu se vor pierde. Prin introducere manuala direct in declaratie, la o regenerare a acesteia, datele referitoare la AMEF vor trebui reintroduse. 
  • Incasarile prin AMEF nu vor trebui sa contina dupa parerea noastra facturile emise in baza bonurilor fiscale deoarece se vor raporta dublu, facturile trebuind oricum raportate obligatoriu.

Versiuni noi Expert-Contab societati

Sunt disponibile versiuni noi la modulele Expert-Contab societati cu urmatoarele:

  • Modul EC la declaratia 394, la consultare am pus o optiune prin care se verifica toti partenerii cu site-ul ANAF la data ultimei zi pentru care se depune declaratia. Daca sunt diferente intre datele din declaratie si cele de pe internet se va afisa o fereastra pentru consultare.
  • Modul EC, la nomenclator parteneri, la tab-ul ANAF am pus o optiune pentru sincronizarea datelor de tva (atribut fiscal) cu datele anaf la toti partenerii. Codurile fiscale insa trebuie sa fie corect introduse (fara RO in fata, doar cifre). Sincronizarea se face in masura in care serverele ANAF functioneaza. Data la care se face sincronizarea se poate modifica.
  • Module STO,MF diverse corectii si imbunatatiri legate de validarea tva-ului la parteneri.
  • Modul SAL, liste state de plata avans posibilitate selectie doar un angajat.

Versiuni noi la modulele EC si STO.

Ministerul de finante a pus la dispozitia contribuabililor un serviciu de verificare firme din punct de vedere al tva-ului (daca sunt sau nu platitoare de tva). Ca urmare am prevazut in modulele EC si STO cateva modificari care sa faca aceasta verificare in timp real (la operare) si anume in urmatoarele locuri:

  • la modulul EC cand se opereaza manual facturile de furnizori.
  • la modulul STO la receptii (REC sau REI).

Pe viitor dorim sa facem automatizari si la nomenclatorul de parteneri si la declaratia 394 in sensul sa verifice in bloc toti partenerii din punct de vedere al tva-ului. Puteti sa ne trimiteti si sugestii unde mai doriti aceste verificari pe mail.

Alte modificari au fost facute in modulul STO la partea de promotii,ofertare si la modulul de inventariere. La inventariere am prevazut importul unui inventar facut cu terminale mobile.

 

 

Cateva concluzii legate de 394 dupa prima depunere

Cateva concluzii legate de 394 dupa prima depunere:

  • Pentru a fi siguri ca raportati corect, verificati intotdeauna sa aveti ultimele versiuni instalate. Acestea contin verificari in plus, corectii si imbunatatiri. Momentan pe site la modulul EC ultima versiune este 15.1.1766.
  • Cand operati tranzactii este important sa alegeti corect tipul documentului respectiv FAC-factura, FST-factura de stornare , BFS-Bon fiscal cu RO (factura simplificata), etc. 
  • Multi au ales la bonurile de benzina cu RO, in loc de BFS (bon fiscal - factura simplificata),   BCS care reprezinta bon fiscal simplu (care se foloseste de regula la inregistrarea Z-urilor caselor de marcat).
  • Atunci cand aveti o factura scutita de tva de la un furnizor platitor de tva, aceasta se inregistreaza pe marcajul de tva CBSC.00, marcaj care nu se va duce in 394 deoarece momentan nu se pot raporta pe un furnizor platitor de tva facturile scutite de tva.
  • Cand aveti achizitii de la neplatitori de tva acestea se pun pe marcajele CBSC.analitic_tip_bun. Acestea vor ajunge in 394 din octombrie 2016.
  • Sa aveti o atentie deosebita cand faceti livrari sau achizitii de la persoane fizice. Trebuie sa completati ca si cod de partener fie CNP-ul persoanei,  fie (daca nu se poate introduce CNP si se foloseste codul intern de PF) sa completati adresa acestuia (tara,judet,localitate,strada,etc).  Din octombrie vor fi raportate toate achizitiile de la neplatitori si livrarile catre neplatitori peste 10000 ron, iar din ianuarie 2017 si acestea din urma.

Cateva corectii si imbunatatiri legate de declaratia 394

Pe site sunt urmatoarele update-uri:

  • La modulul EC, la generarea declaratiei 394 daca se pune la cif declarant cod fiscal firma (de contabilitate de exemplu) in loc de CNP, programul va completa automat la tip declarant ca este persoana  juridica in loc de persoana fizica si calitate declarant in loc de functie declarant. Asemenea si invers, daca este cnp in loc de cif se va completa ca pana acum la tip declarant persoana fizica si functie in loc de calitate declarant. Pana acum daca era firma in loc de persoana fizica trebuia schimbat manual direct in declaratie la zona "Infomatii" ca este persoana juridica.
  • La consultare declaratie 394, daca la un partener care nu era marcat ca se raporteaza se alegea ca se raporteaza, nu se mai vedeau facturile aferente acestuia.
  • La modulul STO, la receptii, modificare antet se poate alege si felul documentului de intrare. In acest fel puteti corecta receptiile de benzina pe baza de bon fiscal factura simplificata care au fost facute din greseala pe fel document factura.

Cateva precizari legate de inregistrarea facturilor scutite de tva.

Cateva precizari legate de inregistrarea facturilor scutite de tva.

In cazul in care inregistrati o factura furnizor scutita de tva si acel furnizor este platitor de tva (de ex. factura de tichete de masa care este fara tva desi furnizorul poate avea atribut de tva RO), alegeti fie marcajul CBSC.00 (vechiul CB03, "Achizitii scutite de tva de la firme platitoare de tva"), fie nu puneti nici un marcaj de tva (lasati necompletat). Aceste facturi nu se vor raporta in 394 nici acum nici din octombrie (daca declaratia 394 nu va mai suferi modificari).

Completati cu marcaje CBSC detaliate pe tip bun doar achizitiile de la neplatitori (care nu au RO) si care vor aparea in 394 incepand cu luna octombrie 2016.

 

Se modifica termenul de depunere al declaratiei 394

Conform ordinului nr. 2328/2016, termenul de depunere a declaratiei 394 va fi de 30 ale lunii. "Declaraţia menţionată la art. 2 se depune la organul fiscal competent, până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie, după caz."

 

Versiuni noi - declaratia 394 iunie 2016 si bilant semestru 1 2016

Sunt disponibile pe site versiunile noi la modulul EC cu urmatoarele actualizari:

  • Declaratia 394 valabila incepand cu luna iulie 2016. Instructiuni legate de modul de folosire a declaratiei gasiti aici. Pentru probleme legate de declaratie sau erori va rugam sa detaliati eroarea pe mail. Puteti atasa si fisierul de erori de la validare pentru a ne ajuta in depistarea problemei.
  • Bilant semestru 1 2016 (S1027-entitati mari si mijlocii si S1050-microentitati). 

A aparut astazi noua declaratie 394 pe site-ul ANAF.

A aparut astazi noua declaratie 394 pe site-ul ANAF. Va vom instiinta cand vom finaliza si noi versiunile noi, estimam ca si termen cateva zile. Fata de proiectul original al declaratiei care il aveam finalizat de ceva vreme au schimbat urmatoarele:

  • In perioada iulie-septembrie 2016 se vor raporta doar platitorii de tva urmand ca din octombrie sa fie raportati toti partenerii. Va trebui sa aveti corect completat in parteneri atributul fiscal RO la clienti si furnizori. Totodata in aceasta perioada iulie-sept. nu se vor raporta seriile si numerele de facturi emise si nici datele referitoare la AMEF (vanzarile prin case de marcat).
  • Au renuntat la detalierea achizitiilor si vanzarilor simple (codurile CBN,CBI,VBN,VBI) pe microprocesoare (MP), tablete si laptopuri (PC) si telefoane mobile (TM). Ca urmare vom marca la urmatoarea versiune ca si inactive codurile de la pozitiile CBN,CBI,VBN,VBI cu terminatia MP,PC,TM si vor ramane doar cele pe alte bunuri (AB). Restul marcajelor raman neschimbate.
  • Au renuntat la completarea tva-ului la vanzarile cu taxare inversa, cerinta ramanand la achizitiile cu taxare inversa. Detalierea pe tip bun la taxare inversa si la achizitiile de la neplatitori va ramane conform marcajelor de tva existente. 

 

Pagini