Expert - Contab

Versiune noua salarii CM 02/2026

Versiune noua salarii CM 02/2026

  • La certificatele de boala apare o rubrica noua "zile suportate de angajat". Momentan este prima zi din certificatul initial pe care programul o pune la "Suportata de angajat". Exceptie sunt codurile de boala tip carantina.
  • Deci total zile boala este acum facut din zile boala cas+zile boala fond unitate+zile boala sup de angajat.
  • Aceasta rubrica, daca e cazul o puteti edita, aveti posibilitatea sa alegeti sa modificati aceste zile pe raspunderea dvs.
  • Cand vom avea mai multe clarificari vom veni cu alte ajustari automat.
  • La D112 vor fi atentionari din ce am vazut pentru ca noi in rubrica total zile boala am lasat cum ni se pare corect si ziua neplatita. A fost boala doar ca nu se plateste. Si ei aduna acolo fara aceasta zi, ceea ce nu consideram a fi corect dar e doar atentionare deci se poate valida. Poate vor mai veni modificari pana la safrsitul lunii februarie.  

Versiune noua SAL - Declaratie D112 incepand cu 08.2025

Contine:

  • Versiunea noua D112 valabila incepand din luna 08/2025.
  • Modificarile legate de concediile medicale cu noile procente de calcul in functie de zilele episodului de boala.
  • Eliminarea informatiilor legate de coasigurati: in modulul SAL nu trebuie sa faceti nimic, puteti lasa intretinutii in baza de date pentru istoric, deoarece la declaratiile generate incepand cu 08/2025 vor fi eliminati automat coasiguratii doar in declaratie.

Versiune noua SAL - Modificari concedii medicale

Va aducem la cunostinta modificarile aduse modulului SAL, pe parte de certificate medicale, conform noilor norme de aplicare ale Ordonantei de Urgenta.

Aceste modificari sunt relevante doar pentru certificatele medicale acordate incepand din luna august 2025.

La introducerea certificatelor apar cateva noi rubrici: 

  • pe langa seria si numarul ceritificatului intial se afiseaza si data acordarii si perioada de la care incepe (afisate automat)
  • numarul de zile de episod de boala, reprezentand toata perioada de boala pornind de la primul certificat pana la cel actual (calculate automat, insa momentan si editabile)
  • procentul de plata (calculat automat in functie de zilele de episod de boala - needitabil) 

In cazul in care programul detecteaza ca sunt certificatele medicale anterioare cu alt numar de zile de episod de boala fata de certificatul curent, va avertizeaza si va ofera optiunea sa va modifice automat numarul de zile (implicit si procentul de plata) la respectivele certificate. Daca certificatul medical (cu numar de zile de episod de boala incorect, deci si procent incorect) este din luna inchisa, trebuie sa se redeschida luna si sa se remedieze, cu tot ce implica asta (rectificativa etc.)

O alta modificare este legata de selectia certificatului medical initial. Daca pana acum, unii dintre dumneavoastra selectati pe cel precedent, in functie de o configurare, acum veti selecta doar cel initial (primul initial). Am eliminat acea configurare si programul va va selecta implicit primul initial.

 

Instructiuni configurare partener persoana fizica

Instructiuni configurare partener persoana fizica
 
Tipuri de persoane fizice : 
  •     PF_NO - Persoana fizica nominala
  •     PF_GN - Persoana fizica generica
 
PF_NO - este majoritar folosit si se foloseste pentru persoanele fizice care pot fi identificate dupa oricare din criterile (indiferent daca are sau nu CNP):
                      - nume si prenume
                      - adresa
               In cazul emiterii unui document de vanzare catre acest fel de partener tipul documentului poate fi : 
  • FAC(380) - factura fara bon fiscal
  • FST(381) - factura de stornare fara bon fiscal
  • FCB(751) - factura cu bon fiscal
  • AFT(389) - autofactura
              Pentru vanzarile aferente comertului online (vanzari prin site) catre persoane fizice indiferent daca aveti sau nu CNP aceasta persoana trebuie setata PF_NO.
              Pentru aceste persoane fizice se va emite si eFactura.
              In eFactura la rubrica aferenta codului clientului, la generarea fisierului XML, programul completeaza :
                   - CNP daca in terti este completat un CNP valid
                   - 000000000000 daca codul fiscal nu respecta regula de validare a CNP si e un cod oarecare
              Rubricile aferente denumirii clientului si adresei se vor completa cu datele din nomenclatorul de terti
 
PF_GN - Se foloseste in cazuri exceptionale doar daca persoana respectiva nu poate fi identificata
              Documentul de vanzare aferent este doar bon fiscal (BCS)

E-Factura blocaje si rezolvari

Daca nu puteti trimite efacturi pot fi urmatoarele cauze:

  • Serviciul API ANAF a picat. In acest caz nu aveti ce face decat sa asteptati.
  • Au revocat accesul pentru tokenul parola prin care se trimit facturile. In acest caz se va genera token nou prin procedura deja cunoscuta: https://info-expert.ro/node/1079
  • Aceste 2 cazuri pot fi din ce am vazut. Multe token-uri digitale au fost revocate cu 1.iulie 2024 si trebuie regenrate ca la pasul 2 daca sunt probleme dar au fost si cazuri in care servicul API efectiv a picat de cateva ori si nu aveti ce face.

Pagini